理财 - 20 Aug 2025

Table of content - 理财 (20 Aug 2025)

河南省健全完善市县党委审计委员会及审计办工作运行制度机制
深入开展中央八项规定精神专题学习 以严明纪律着力锻造新时代审计铁军
紧盯农业关键环节 护航乡村振兴发展
多举措提升政府诚信建设审计效能
河南省健全完善市县党委审计委员会及审计办工作运行制度机制
1 河南省健全完善市县党委审计委员会及审计办工作运行制度机制/原源
大数据审计视角下加强企业财会监督的路径探析/岳郎
清丰县审计局以高质量审计护航县域发展 / 曹瑞娟
27 科研项目审计的关键环节与风险防控对策/官娟
2025年8月20日出版【审计 总第599期】
深入开展中央八项规定精神专题学习以严明纪律着力锻造新时代审计铁军 / 张哲宇
市政设施养护管理企业财务报表审计中的关键风险识别与控制策略/雷焕
穿透式监管视角下国有企业内部审计的治理效能提升研究 / 全丽萍
数字化转型背景下企业业财融合存在的问题及其解决策略/高鹏
大数据背景下事业单位财务管理转型创新策略研究 / 姚龙超
内部审计对现代企业管理的影响及措施分析 / 陈碧嘉
大数据环境下国有企业审计创新路径探索 / 宋宝丽
紧盯农业关键环节 护航乡村振兴发展 / 朱玲玲
煤矿企业内部控制与财务风险管理优化 / 侯俊芳
大数据背景下企业财务内控策略分析 /王婷
多举措提升政府诚信建设审计效能 / 严国良
企业内部控制审计的应用策略探究 / 龚震威
业财融合下企业成本控制策略探究/郝丹
内部审计风险分析与防范方法 /李琴
医院结算货币安全监管机制设计与实践探索 / 李文斐
57 财务共享模式下企业管理会计转型探讨 / 李海振
基于预算一体化下的事业单位风险防范机制构建初探 / 刘姗姗 白宫 刘思文 郝瑞萍
企业纳税筹划的优化路径分析 / 杨明郁
高速公路企业基于财务共享服务中心推进业财融合的策略与实践/张勤
内部控制在国有企业财务风险管理与提质增效中的应用 / 张洪溢
事业单位财务预算管理存在问题及优化策略分析 / 夏艳杰
作业成本法在医院成本精细化管理中的应用探析 / 陈雅琪
全面预算管理与企业内部控制的协同策略探讨 / 董世伟
浅析新时期财政资金绩效管理优化策略 / 李标帅 王岩
股权投资项目经济评价方法及投资决策优化/党政
医院全面预算管理考核与监督措施探讨/谢赟
全面预算管理在医院财务管理中的运用/蒋昊
行政事业单位固定资产管理实务探讨 /崔海
企业全面预算管理信息化实施分析 / 石晓薇
信息窗
基于司库理念的资金管理研究 /苟欢
深入开展中央八项规定精神专题学习以严明纪律着力锻造新时代审计铁军
紧盯农业关键环节 护航乡村振兴发展
多举措提升政府诚信建设审计效能
清丰县审计局以高质量审计护航县域发展
企业内部控制审计的应用策略探究
穿透式监管视角下国有企业内部审计的治理效能提升研究
市政设施养护管理企业财务报表审计中的关键风险识别与控制策略
内部审计风险分析与防范方法
大数据环境下国有企业审计创新路径探索
内部审计对现代企业管理的影响及措施分析
大数据审计视角下加强企业财会监督的路径探析
科研项目审计的关键环节与风险防控对策
基于内部控制的事业单位财务管理优化研究
大数据背景下事业单位财务管理转型创新策略研究
业财融合下企业成本控制策略探究
大数据背景下企业财务内控策略分析
煤矿企业内部控制与财务风险管理优化
数字化转型背景下企业业财融合存在的问题及其解决策略
全面预算管理在医院财务管理中的运用
高速公路企业基于财务共享服务中心推进业财融合的策略与实践
事业单位财务预算管理存在问题及优化策略分析
财务共享模式下企业管理会计转型探讨
新形势下加强行政事业单位内部会计监督的对策研究
医院结算货币安全监管机制设计与实践探索
基于司库理念的资金管理研究
“双碳”视角下大型商业银行绿色采购存在的问题及其对策
行政事业单位固定资产管理实务探讨
股权投资项目经济评价方法及投资决策优化
浅析新时期财政资金绩效管理优化策略
全面预算管理与企业内部控制的协同策略探讨
企业全面预算管理信息化实施分析
作业成本法在医院成本精细化管理中的应用探析
医院全面预算管理考核与监督措施探讨
内部控制在国有企业财务风险管理与提质增效中的应用
基于预算一体化下的事业单位风险防范机制构建初探
企业纳税筹划的优化路径分析

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